菏投集團開展審計法規(guī)培訓進行內審工作自查整改
訪問次數:4885次 發(fā)布時間:2018-05-31
為進一步提升集團公司內部審計工作質量和業(yè)務水平,加大內部審計監(jiān)督檢查力度,達到上級審計機關內審考核標準和工作要求,菏投集團組織開展審計法規(guī)培訓,進行內部審計工作自查整改。一是整理匯編了《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》(審計署令第11號)、《山東省審計廳關于開展內部審計工作情況專項檢查的通知》、《菏澤市內部審計師協(xié)會關于印發(fā)會員單位內部審計工作考核辦法的通知》(菏內協(xié)字[2018]3號)等內審工作資料,組織內審人員系統(tǒng)學習了最新審計制度和規(guī)定。二是為迎接上級審計機關對內審工作的專項檢查和工作考核,審計部牽頭進行內審工作自查整改。按照檢查辦法和標準進行逐項對照,從內部審計管理體制和職責履行情況、內部管理領導人員經濟責任審計情況、內部審計項目質量控制情況、貫徹落實審計署11號令情況等方面認真開展自查自糾,查不足、補短板、強弱項,認真做好整改提高。
通過學習法規(guī)、開展自查,為大家指明了工作方向,明確了工作標準和要求,也理清了工作思路,為下步工作改進,業(yè)務提升注入了動力,并以此為契機,以更高標準更高質量推動內審工作再上新臺階。
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